稅法
概覽
錦天城稅務團隊在涉稅服務領域享有盛譽,曾榮獲以下殊榮:
?稅法領域杰出律所 (Legal500,2017/2018)
?中國頂級律所排行榜(稅法)(Legal Band,2017/2018)
?亞太執業領域(稅法)重點推薦 (CHAMBERS,2016/2017/2018/2019)
總部、各分所均有高級合伙人、合伙人或稅務律師在涉稅法律服務領域內深耕多年,積累了豐富的涉稅業務經驗及資源優勢。
我們的稅務律師均畢業于國內外知名院校的法學或財會類專業。其中,大多數稅務律師同時具有律師執業資格和注冊會計師、會計師、(注冊)稅務師資格或職稱的復合型人才。
多位稅務律師(曾)在高等學校從事稅法教學和研究、曾在稅務機關從事稅收征收和稽查工作、曾在稅務師事務所從事稅法實務工作或在會計師事務所從事稅務咨詢。
錦天城多位稅務律師擔任全國以及各地律師協會財稅法委員會委員,兼任中國法學會財稅法學研究會理事等職務。
另外,錦天城還有從事多年國際涉稅法律服務的外籍法律顧問,多次為跨境交易提供涉稅法律服務。
我們的客戶遍布國內外,輻射各行各業,既包括傳統的制造、銀行金融、基礎建設、貿易、醫藥,也包括現代的金融科技、電信、游戲等產業,許多客戶具有極高的知名度和全球影響力。
我們理解客戶的業務,從不同的專業角度分析和處理客戶的事務,有能力為客戶設計、實施既滿足企業整體商業策略目的又能最大限度地減少客戶商業運作過程中的稅收成本的“一攬子方案”。
我們的服務主要包括:
1. 對納稅人進行稅務盡職調查,進而開展稅務風險評估。
2. 指導、協助客戶進行日常的稅務管理。
3. 從法律方面,對復雜的交易,進行法律定性分析。
4. 從稅法方面,對復雜的交易,進行稅法定性分析。
5. 對交易進行全面合規籌劃(包括法律合規籌劃和稅務合規籌劃)。
6. 就復雜交易的稅收問題,提出意見與建議,并與稅務機關進行溝通、協商。
7. 協助草擬、審查、修改交易相關法律文件中的涉稅條款。
8. 就涉稅事宜提供稅法意見書。
9. 協助草擬、審查、修改相關的涉稅行政法律文件。
10. 協助客戶應對稅務稽查。
11. 代理客戶進行涉稅行政復議。
12. 代理客戶進行涉稅民事訴訟。
13. 代理客戶進行涉稅行政訴訟。
14. 代理客戶進行涉稅刑事訴訟。
1 證券與資本市場
錦天城稅務團隊跟蹤證券與資本市場領域監管制度的重大變革和市場動態,深度挖掘該領域頻發涉稅問題和潛在涉稅風險,與客戶一起應對環境變動,助力客戶在商業上保持領先。
我們為客戶的融資(如IPO)前、融資后的重組并購交易(包括股權并購、資產并購、合并、分立等)設計稅收解決方案,以求以最小的稅收成本達成重組目的。我們為資本的進入、持有和退出作稅務考量,設計前瞻性的稅務架構。
我們的服務主要包括:
1. 就融資(如IPO)前企業的歷史遺留的稅務問題提供稅務合規咨詢服務。
2. 為企業的股權激勵方案提供稅務咨詢建議,幫助企業選擇合適的股權激勵方式,安排進入和退出的渠道,指導企業進行會計處理和稅務處理。
3. 為個人以資產投資入股進行稅務安排,幫助個人進行遞延納稅的申報、備案。
4. 為實際控制人進行財產全球配置方案、家族財產保護計劃、財富傳承安排,合理降低家族財產的全球實際稅負。
5. 為企業融資前、融資后所要達到的股權架構設計解決路徑,綜合分析各個路徑的稅收結果以及可以運用的稅收政策,結合股權并購、資產并購、合并、分立、資產劃撥等手段,盡可能降低股權架構重組的稅收成本。
6. 就企業重組是否適用特殊性稅務處理進行合法性、可行性論證,準備書面材料,以及與相關稅務部門進行溝通。同時,指導企業進行相應的會計處理。
7. 對于適用特殊性稅務處理的企業,我們提供如下協助:
在以后年度轉讓或處置重組資產或股權時,在年度納稅申報時就轉讓所得或損失情況進行專項說明,包括特殊性稅務處理時確定的重組資產計稅基礎與轉讓或處置時的計稅基礎的情況、變化和原因,以及相關的遞延所得稅負債的處理情況。
8. 就企業股份制改造提供稅務咨詢服務。
9. 為采取紅籌架構的擬上市主體,完善其稅務架構。
2 銀行與金融
錦天城稅務團隊為各金融機構的稅務合規管理提供咨詢意見,為各類金融產品的各類金融產品的相關稅收問題提供專業服務,如股票公開發行、債券公開發行、并購融資、房地產金融、資產支持金融、項目融資和衍生品等。
我們關注跨境金融領域的發展,通過我們的海外合作機構,我們還可就歐盟指令、FATCA法案的域外效力等問題提供咨詢意見。
我們的服務主要包括:
1. 為各類金融產品提供稅法分析,提供稅務合規和稅務咨詢服務。
2. 就各類基金公司及基金產品的設立、融資、投資、退出、注銷等,提供稅務合規和稅務籌劃服務。
3. 就海外基金的設立和運營提供稅務咨詢服務,使得客戶既取得稅收協定下的稅收優惠,又符合相關稅收轄區的非稅要求。
4. 為企業進行的各類創新金融產提供稅務解決方案。
5. 對金融機構提供CRS相關的稅務合規咨詢。
6. 對不良資產的處置提供稅務合規和稅務籌劃服務。
7. 在金融機構向客戶提供財富管理服務過程中,我們提供配套的稅務咨詢服務。
3 公司與并購
稅收事宜成為復雜公司交易中的重要事項。各種公司交易所采用的法律架構對稅收成本有著極其重要的影響。
錦天城稅務團隊有著豐富的稅務專業知識和項目經驗,引領客戶明白紛繁復雜的公司交易相關稅收規定,尋求省稅的、且商業上可操作的、符合客戶具體目標的解決方案。
從盡職調查、談判、融資、合同起草到交易的最后階段,我們始終致力于為客戶提供最具效益的稅務解決方案。
我們與錦天城屢獲殊榮的公司與并購業務團隊合作,通過對差異化政策的精準把握,為客戶各類交易的順利完成保駕護航。此外,借助遍布世界各地的合作網絡,我們能夠快速組建協作團隊,除了可為客戶處理跨越多個國家和地區的復雜稅務問題。這些稅務策略涉及公司合并及收購、公司重組、公司上市、公司清算、股權或其他資產的出售與分配,以確保這些項目的公司法律方面和稅務方面得以全面解決。
我們的突出優勢是幫助客戶確定交易架構。這個架構將綜合考慮會計、稅務和后續運營等一系列因素,在確保交易順利完成的同時,為客戶帶來最大稅收利益。
我們的服務主要包括:
1. 為企業的日常經營事項提供稅務法律分析,包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅代扣代繳政策等。
2. 為企業跨境收付(如特許權使用費、技術轉讓費、咨詢費)提供稅務咨詢,充分享受稅收協定下的稅收優惠。
3. 為企業用工(如海外用工、外籍員工的薪酬安排)提供稅務咨詢。
4. 為企業的股權激勵方案提供稅務咨詢建議,幫助企業選擇合適的股權激勵方式,安排進入和退出的渠道,指導企業進行會計處理和稅務處理。
5. 為企業的重大決策進行稅收預測,在實現企業的商業目的的同時,尋求更優的稅務解決方案和模式。
6. 為企業的并購重組(包括跨境并購重組)提供籌劃方案,為企業達到并購重組目的,提供更多路徑,綜合分析各個路徑的稅收結果以及可以運用的稅收政策,結合股權并購、資產并購、合并、分立、資產劃撥等手段,盡可能降低并購重組的稅收成本。
7. 就企業重組是否適用特殊性稅務處理進行合法性、可行性論證,準備書面材料,以及與相關稅務部門進行溝通。同時,指導企業進行相應的會計處理。
8. 對于適用特殊性稅務處理的企業,我們提供如下協助:
在以后年度轉讓或處置重組資產或股權時,在年度納稅申報時就轉讓所得或損失情況進行專項說明,包括特殊性稅務處理時確定的重組資產計稅基礎與轉讓或處置時的計稅基礎的情況、變化和原因,以及相關的遞延所得稅負債的處理情況。
9. 就企業股份制改造提供稅務咨詢服務。
10. 為采取紅籌架構的擬上市主體,完善其稅務架構。
11. 就企業的歷史遺留的稅務問題提供稅務合規咨詢服務。
12. 為個人以資產投資入股進行稅務安排,幫助個人進行遞延納稅的申報、備案。
13. 為實際控制人進行財產全球配置方案、家族財產保護計劃、財富傳承安排,合理降低家族財產的全球實際稅負。
4 國際貿易
隨著世界經濟一體化的發展,國際貿易作為國家經濟發展的推動力,承載著越來越重要的地位。關稅也成為各國政府調控貿易的重要手段。
我們關注境內外各自由貿易港的發展以及政策導向,關注區域稅收政策及其變化,為企業利用區域經濟紅利安排交易結構、交易方式以及交易主體,指導企業合理安排企業交易流程,達到稅收優化。
錦天城稅務團隊細化關稅研究,為企業報關操作的合規化管理提供建議。
錦天城稅務團隊關注中國關稅的最新政策和區域經濟的發展政策,幫助企業利用好關稅政策取得競爭優勢。
我們的服務主要包括:
1. 就關稅和報關規則,針對企業容易忽略的要點,對企業相關部門的員工進行內部培訓。
2. 就企業的業務范圍,推薦企業進駐相應的自由貿易區,以利用好區域經濟的相關政策。
3. 審查企業的經營模式,并且結合各保稅區、自貿區的關稅政策,幫助企業進行調整以推遲關稅或者減免關稅。
4. 幫助企業建立出口增值稅退稅管理體系,以準確填報相應數據和文件資料。
5. 關注企業發展,對企業進口設備的稅收減免政策的運用提供建議。
6. 就對外貿易的應付/應收賬款的外匯核銷提供合規咨詢服務,避免因未及時核銷導致企業被列入風控名單。
7. 為企業應對海關稽查提供策略和技術支持。
5 房地產與建設工程
錦天城能夠為房地產與建設工程的涉稅和非涉稅事項提供綜合服務。得益于在該領域豐富的法律服務經驗,錦天城稅務團隊能夠充分利用房地產相關的各項稅收政策,結合實際情形,為客戶在房地產融資、取得、開發、出租和銷售等階段提供全方位服務。
我們始終處于房地產與建設領域稅收籌劃的前沿。我們能夠深度挖掘法律規定和客戶需求,為客戶設計各式交易架構,最大程度上降低客戶稅收負擔。
我們的客戶得益于我們豐富的房地產行業及專業知識和籌劃復雜房地產交易的經驗。我們會充分地挖掘客戶的各種稅務架構,包括那些關于房地產融資、取得、開發、出租和銷售等方面的稅務架構。
我們的房地產稅務籌劃服務不只是局限于房地產開發商和投資商。我們亦有能力幫助公司進行自有房地產的稅務籌劃。事實上,某些重大稅務籌劃都涉及到公司自有房地產,盡管公司自有房地產并不創造很大的股本收益,但它卻經常是公司的重要資產。以節稅方式將自有房地產貨幣化,能為公司創造巨大利益。
我們的服務主要包括:
1. 指導房地產企業進行土地增值稅清算管理,有效歸集和計算增值額的扣除項目,審查各項成本是否符合清算要求,是否合理分攤等,避免企業的不合規風險。
2. 協助企業進行土地增值稅的申報,包括準備清算申請、納稅申報表、項目竣工決算報表等需要報送的資料。
3. 對企業以房地產進行投資聯營、合作建房、房地產互換、房地產代建等特殊事項的土地增值稅、增值稅、企業所得稅等處理方式提供咨詢意見。
4. 對企業股權轉讓、合并、分立、資產劃撥、資產并購等事項過程中涉及的房地產轉移事項提供稅務咨詢。
5. 對企業的房地產轉移事項提供稅務籌劃,綜合運用兼并、分立、資產劃撥等方案,達到企業商務運作目的的同時降低稅負。
6. 對REITs事項提供稅務法律分析以及稅務咨詢建議。
7. 對房地產公司的并購提供稅務方案與法律意見。
6 跨境投資
錦天城稅務團隊在跨境投資領域具有豐富的實踐經驗。不論是境外企業入境投資,還是境內企業走出去,我們都在全球范圍內為客戶提供稅務服務。
錦天城稅務團隊具有外籍法律顧問,能夠緊密協調國內國際的稅收事務,提供 “一攬子服務”。從企業跨境初始經營架構設計到跨境資產處置以及跨境經營、跨境投資退出等,錦天城都為客戶量身定制解決方案。
另外,我們與形成戰略合作關系的律師事務所的稅務專家們保持經常性交流,以及時掌握各國的最新稅法及相應的稅務籌劃機會。
我們的服務主要包括:
1. 幫助境外企業在境內選擇注冊地和法律運營主體模式,利用區域經濟政策、地方政府補貼、產業政策以及對不同主體之間的稅收政策,為企業初始經營提供框架設計,以降低運營稅負。
2. 幫助境內企業“走出去”,在全球范圍內的經營進行稅務架構設計,特別是在香港、新加坡、歐盟和美國的經營。
3. 跨境運營管理方面,幫助客戶設計交易架構,以便在稅法上將國外銷售及制造所產生的損失最大化、將資產轉移到國外的相關稅收最小化。另外,就如何延遲繳納就來自國外的收益應繳的中國稅收提供專業意見。
4. 我們幫助客戶擬定資本架構和利潤匯出經營地的策略,以將全球稅負最小化。有我們的稅務籌劃方法中,包括外包生產、跨境租賃交易、改進下屬公司間定價政策和特許權報酬支付、增加國外所得以充分利用過剩的外國稅收扣除。
5. 我們就在將中國稅收和外國稅收最小化的同時如何利用國外關聯實體的資金提供建議。我們向客戶就特殊目的外國實體的設立提供建議,如貨幣交易和對沖中心。我們也就國際融資事務提供建議,包括國際租賃交易、國際融資交易(如平行貸款、背對背貸款)和其他各種籌劃方法,以便以最低的成本和最大的靈活度進行資金跨境轉移。
6. 為國外收購(或處置)設計最節稅的架構、收購前稅收盡職調查、收購融資。典型事項包括股權收購與資產收購、中國公司還是外國公司、經營實體的法律形式。我們也就收購后被購公司的海外實體的重組和優化提供專業意見。
7. 在境外企業股權轉讓過程中,幫助企業判斷是否符合中國間接轉讓的稅務規定。若符合間接轉讓標準的,則協助企業準備需要向稅務機關報送的書面資料,以免不符合中國稅務規定引起罰息。
8. 為企業跨境投資所取得的股息紅利所得如何適用相關國家之間的稅收協定提供稅務咨詢和稅務合規服務。
7 海事海商
隨著國家海洋經濟、涉海行業、多式聯運及物流業的快速發展,海事海商相關的稅法業務也不斷向縱深和更廣泛、更新型的領域開拓,特別是航運金融、航運保險、物流、涉海(水)上工程、海洋資源開發等。
錦天城稅務團隊關注國際海洋運輸、海洋資源開發行業的發展,為遠洋運輸企業以及相關的物流企業、水上工程企業、倉儲企業等提供稅收法律服務。
我們的服務主要包括:
1. 對海洋運輸企業的增值稅、企業所得稅等提供稅務合規與稅務咨詢服務。
2. 對從事國際運輸業務的境內外企業,是否適用中國與相關國家之間簽訂的海運協定或條約、海運稅收協定或換文、避免雙重征稅協定等提供稅務咨詢服務。
3. 對船舶租賃業務的相關的稅收提供稅務合規與稅務咨詢服務。
4. 對非居民企業從事國際運輸業務的稅法適用、稅款計算、申報繳納提供稅務合規與稅務咨詢服務。
5. 對船舶的融資租賃業務的會計處理和稅務處理,提供咨詢意見。
6. 對遠洋漁船、運輸船舶的雇員的收入在哪里納稅、如何納稅提供咨詢意見。
7. 貨運代理公司運營方案提供稅務建議。
8. 對以船舶作為標的進行買賣、融資、投資、資產重組等提供稅務合規與稅務咨詢服務。
8 破產重整與清算
錦天城稅務團隊能夠可在重整和清算的全過程,綜合考慮投資者、被投資者、債權人、債務人等所有關聯方的訴求,提供切實可行的解決方案。
我們對各種重組方案、資產處置、債權處置等交易進行稅收預測,在稅收領域內平衡各方的利益,尋求更優的解決方案,從稅收的角度促成各方達成共識。
我們的服務主要包括:
1. 協助破產管理人制定批產重整方案,將稅收作為方案的考量因素之一,兼顧各方的稅收利益,以促使各方達成一致。
2. 就破產重整過程中的債轉股,債務重組提供會計處理和稅務處理建議,必要時,協調債權人和債務人共同進行特殊稅務處理。
3. 根據各方訴求尋求多元解決方案,為實際控制人、風險投資人的稅收利益進行架構安排,以促使實際控制人、風險投資人積極參與公司的重整。
4. 在資產處置過程中提供稅收籌劃服務,以使破產企業獲取更多的資金用以清償債務。
5. 為債權人、債務人提供破產重整的相關稅務培訓,防止破產重整后續的企業合規風險。
6. 在企業清算過程中的資產處置、債務清償、剩余財產的分配提供稅務建議。
9 知識產權
知識產權也是涉稅服務的熱門領域。
錦天城稅務團隊關注技術開發、技術轉讓、技術咨詢等領域的稅收法律服務,緊跟國家政策導向,充分利用稅收優惠政策,幫助企業投入研發。
我們關注軟件、文化等鼓勵性產業領域的發展和政策動向,幫助企業理解并運用最新稅收政策。
我們關注知識產權領域新業態和新交易模式的變革,為其尋求稅務解決方案。
We focus on the reform of new business forms and new transaction modes in the field of intellectual property and seek tax solutions.
我們關注跨境特許權使用相關稅收,現有的根據雙邊稅收協定網絡建立的全球特許權使用費制度,不同國家和地區的預扣稅率往往有所差異,或針對專門從事知識產權開發或利用業務的公司規定了優惠稅率。我們充分挖掘知識產權相關稅收規定,幫助客戶規避風險、降低稅負。
我們的服務主要包括:
1. 評估企業是否符合高新技術企業、軟件企業、技術先進型服務企業等特定企業資的稅收優惠條件,協助企業準備相關的材料以取得相關資質,并且對相關需要資質年檢的企業進行持續服務。
2. 指導企業對研究開發費用進行有效歸集,并且按照稅法政策規定進行加計扣除,包括對委托開發的研究開發費用如何加計扣除,對形成無形資產或未形成無形資產的研究開發費用分別如何扣除和處理。
3. 對集團公司無形資產和知識產權的持有架構進行安排,以符合集團公司整體的稅收和商業運作需要。
4. 對企業技術轉讓、或者符合相關規定全球獨占許可使用權的企業所得稅免征和減征提供稅務咨詢,協助企業準備相關備案或申報材料。
5. 協助對技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務的增值稅免征準備相關的備案或申報材料,協助企業進行申報備案。
6. 為企業跨境收付(如特許權使用費、技術轉讓費、咨詢費)提供稅務咨詢,充分享受稅收協定下的稅收優惠。
10 轉讓定價
錦天城轉讓定價團隊包括稅務律師、訴訟律師、注冊會計師、經濟學專家、金融分析師等成員,并與外部機構保持緊密合作。我們的專長包括轉讓定價籌劃、相關文件的起草、與境內外稅務機關談判、轉讓定價爭議的解決,并能夠將轉讓定價事務與其他稅收事務及法律事務進行通盤考慮,為客戶提供更優質的解決方案。
我們幫助客戶擬定轉讓定價政策,提供創造性的、商業上可行的建議,起草與轉讓定價相關的所有法律文件,充分論證客戶轉讓定價政策的合理性和合規性,優化客戶下屬關聯企業之間的交易。有別于會計師事務所等其他涉稅服務機構,我們兼具稅務顧問與律師的雙重身份,對法律風險具有更高的敏感性,識別、預防其他機構不加注意的風險是我們的突出優勢。
我們的服務主要包括:
1. 指導、幫助企業準備《企業年度關聯業務往來報告表》,避免企業逾期申報或不當申報而引起的罰款。
2. 指導、幫助企業建立合規申報檔案,留存同期資料,以備稅務部門的調查。
3. 協助企業申請預約定價安排,選擇合適的轉讓定價方法、準備申請文件資料、并與稅務機關進行磋商。并在以后執行年度持續跟蹤服務。
4. 幫助企業在各關聯主體之間進行成本分攤計劃,選定成本分攤模式并擬定成本分攤協議,準備相關備案材料。
5. 對關聯企業之間的資金安排提供合規建議,以控制好產權比率,避免超額利息不予稅前扣除造成的損失。
6. 對轉讓定價事宜進行事先籌劃、合規申報、持續執行,降低企業被稅局調查以及詢問的成本。
11 婚姻家事與財富傳承
除了公司客戶外,錦天城稅務團隊還為大量高凈值人士提供婚姻家事和財富管理服務相關的稅務服務。
我們根據客戶的個人需求和實際情形,為客戶量身定做財產全球配置方案、家族財產保護計劃、財富傳承安排,合理降低家族財產的全球實際稅負。
我們與專業受托公司、全球銀行和非銀行金融機構之間建立了廣泛而密切的合作關系。我們根據不同國家或地區的要求建立、運營相關實體,協調管理相關產品,為客戶節省自行管理的時間和精力。
我們的服務主要包括:
1. 分析、判斷個人客戶的稅收居民身份,就其稅收居民身份的改變提供建議。
2. 從降低全球實際稅負的角度,為高凈值人士設計或完善全球財富配置方案,包括資產的所在地、管理方式、投資方式以及退出方式。
3. 運用遺囑、保險、信托等金融或非金融工具,對家族財富的傳承進行安排,并且強化風險隔離。
4. 為客戶在海外建立信托主體,以保護資產安全性和靈活性,并進行綜合稅務籌劃,
5. 為客戶的移民需求提供咨詢服務,包括移民國的選擇、移民的時間規劃,以及稅收居民身份的轉化和銜接。
6. 就客戶海外資產所涉及的信息自動交換和共同申報標準(CRS)進行分析,為解決客戶的風險進行規劃和建議。
12 勞動與社會保障
人是企業最大的資產,人力資源的稅務合規以及人才激勵相關的稅務問題是每一個企業不可忽略的課題。錦天城稅務團隊關注企業的人才服務需求,幫助用人單位建立完善的人力資源稅務風險防范體系。
在全球化大背景下,人才的跨境流動與跨境服務給企業合規帶來新的挑戰。錦天城稅務團隊在跨境勞務稅收方面亦具有豐富的經驗。
我們的服務主要包括:
1. 為企業人力資源部門如何履行稅收法律所規定的代扣代繳義務提供稅務合規咨詢。
2. 為企業的股權激勵方案提供稅務咨詢建議,幫助企業選擇合適的員工激勵方式,安排進入和退出的渠道,指導企業進行會計處理和稅務處理。
3. 為走出去企業海外用工提供稅務咨詢服務。
4. 為企業雇傭的外籍員工、高管的薪酬安排提供稅務咨詢服務。
5. 為勞務派遣企業的稅務合規管理提供咨詢服務。
13 涉稅訴訟與爭議解決
錦天城稅務團隊在企業所得稅、個人所得稅、房地產稅、增值稅以及海外稅收抵免等爭議頻發領域,為客戶提供初步建議,協助客戶與稅務機關進行談判,并對稅務機關的處理決定進行審查。
豐富的涉稅爭議處理經驗讓我們能夠準確識別爭議焦點,幾十年的從業經歷讓我們與各地的稅務機關建立并保持良好的關系。因此,我們能夠快速確定各類稅務爭議的核心問題和關鍵決策者,從而為客戶量身定制高質低價的解決方案。
我們的服務主要包括:
1. 為客戶提供稅收爭議的解決方案,包括案件分析、方案制定、書面材料的準備、談判策略的擬定。
2. 為客戶應對稅務稽查,協助客戶與稅務機關進行有效溝通。
3. 代理客戶進行涉稅的民事訴訟,行政訴訟,包括稅款爭議、發票爭議等。
4. 代理客戶進行稅收刑事訴訟,包括稅收、發票等問題。
5. 代理客戶與稅務機關保持良好的溝通,進行有效協商。
14 互聯網與信息技術
隨著經濟與科技的不斷進步,互聯網信息技術與信息網絡逐漸普及。而在互聯網以及信息技術對企業經營方式產生了深遠的影響。
錦天城稅務團隊緊跟時代的步伐,對虛擬財產、大數據、區塊鏈、人工智能等互聯網領域的商業模式和產業政策進行深入研究,結合相關稅收法律法規幫助互聯網企業和電商企業解決新型稅收問題。
同時,團隊關注“數字稅”在國際稅收領域的動向,幫助國際化的互聯網企業應對相關的稅收風險。
我們的服務主要包括:
1. 幫助境內外互聯網公司選擇注冊地和法律運營主體模式,利用區域經濟政策、地方政府補貼、產業政策以及對不同主體之間的稅收政策,為企業初始經營提供框架設計,以降低運營稅負。
2. 對跨境運營的互聯網公司在運營管理方面,幫助客戶設計交易架構。
3. 對互聯網公司融資和并購項目,提供稅務咨詢和稅務優化建議。
4. 對區塊鏈項目境內外架構設計提供稅收咨詢服務。
5. 幫助相關企業理解和適用軟件企業所享受的稅收產業政策,并且提供稅務合規管理咨詢服務。
6. 關注“數字稅”的新動向,幫助國際化的互聯網企業應對相關的稅收風險。